時間:2022/10/14 閱讀數: 次
為進一步提高審計監督效能,真正發揮內部審計風險防范和完善治理的作用,近日,公司內審合規室赴胥口水司開展2022年上半年專項審計工作。
本次內部審計堅持“全面覆蓋、突出重點”原則,從“采購管理、財務、合同簽訂等制度流程的建立與執行情況”、“財務報表情況”、“資金使用情況”、“合同文本的規范性”四個方面開展工作,對子公司經濟活動的真實性、合法性以及衡量其效益性具有積極作用,進一步強化了對子公司經營活動全過程的監督控制。
下一步,內審合規室將逐步開展其他所屬子公司、分公司的內部審計工作,積極探索內部審計新模式,抓好內部審計成果運用,推動公司內部審計工作高質量發展,以實績實效迎接黨的二十大勝利召開。
內審合規室